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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-04-29 15:25

同學你好
上面的分錄原分錄給負數紅沖
然后做
借固定資產
借進項
貸應付賬款

會計學堂老師 追問

2021-04-29 15:26

但是已經跨年了啊

會計學堂老師 追問

2021-04-29 15:28

入錯的原材料 也被結轉成主營業務成本了

樸老師 解答

2021-04-29 15:51

你們是什么會計準則呢

會計學堂老師 追問

2021-04-29 15:57

老師,我們是小企業會計準則

樸老師 解答

2021-04-29 16:11

那就直接原分錄給負數紅沖

會計學堂老師 追問

2021-04-29 16:14

老師老師,然后呢,再怎么做呢

會計學堂老師 追問

2021-04-29 16:15

那去年的固定資產折舊不要補計提嗎。還有已經領用的結轉的原材料不要結轉成本嗎

會計學堂老師 追問

2021-04-29 16:16

還有已經領用的結轉的原材料不要調整損益嗎

樸老師 解答

2021-04-29 16:24

要的
你補計提折舊繼續了
這個不能用以前年度損益調整
直接用利潤分配未分配利潤來做就行了

會計學堂老師 追問

2021-04-29 16:36

借:固定資產
      貸:利潤分配----未分配利潤
              應付賬款
補計提折舊:
借:利潤分配----未分配利潤
      貸:累計折舊
老師的意思是這樣調整嗎

樸老師 解答

2021-04-29 16:50

對的
這樣做就可以了

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相關問題討論
軟件中用負數或者用紅字都是可以的
2021-08-08 23:53:11
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
肖像和進象是你發票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
你好,是主營業務成本,應交稅費 的借方
2017-12-07 11:45:31
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