
請問各位老師!供貨商開的專票我司抵扣了,后期價格變動,要我司開了紅字專票,目前沒有其他進項票,那筆進項稅認證了需要交很多增值稅,現在需要怎么處理不交稅啊?緊急謝謝各位老師
答: 你好 你可以晚點開紅字發票 交完稅再開給字信息表和發票 開完就沒有辦法了
當月底供貨商開的進項票抵扣時間必須當月抵才能算當月的進項嗎
答: 你好,認證抵扣根據自己需要就可以,沒有規定說 取得進項票抵扣時間必須當月抵,當月已認證的就要當月申報抵扣
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,老師!請問我公司要注銷了,把庫存都退回供應商,退回去的庫存之前進項稅已抵扣,請問需要補繳這部份的增值稅嗎?
答: 退回去的庫存之前進項稅已抵扣,需要補繳這部份的增值稅
老師,我們是貿易行業,想問一下,我們收到供貨商本月開具的增值稅專票,但是本月沒有入賬,能不能在下個月初認證抵扣算作本月的進項稅?
老師,我想問一下,企業比如7月份交增值稅,先抵扣進項,可以讓供貨商開進項發票的月份只有6.30號之前開,還是6?和7.15號之前都可以開?
供貨方供貨給我方后,因質量問題,最后少付15萬元,對方開具的增值稅發票是全額的(包含15萬),后因訴訟兩年多了,對方敗訴了,已經抵扣進項稅,現在稅務和財務上如何處理
生物制品稅率是3%,但是供應商提供的進項發票是增值稅普通發票,公司開給下游客戶的是增值稅專項發票。請問供應商提供的發票可做進項稅抵扣處理嗎?


一路芬芳 追問
2021-04-29 12:13
玲老師 解答
2021-04-29 12:15
玲老師 解答
2021-04-29 12:16
一路芬芳 追問
2021-04-29 13:52
玲老師 解答
2021-04-29 13:54
一路芬芳 追問
2021-04-29 13:57
玲老師 解答
2021-04-29 13:59