老師你好,就是個人掛在公司給他交社保費,這個人不在公司的,公司給他代繳社保的時候分錄,然后他每月把錢再轉(zhuǎn)到公司賬上 這樣怎么賬務(wù)處理,老師。
lishiyan
于2021-04-26 18:15 發(fā)布 ??1111次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2021-04-26 18:15
那你收到這個錢,計入其他應(yīng)付款處理,繳納的時候減少其他應(yīng)付款。
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那你收到這個錢,計入其他應(yīng)付款處理,繳納的時候減少其他應(yīng)付款。
2021-04-26 18:15:35

你好,計提時,借管理費用一社保費,貸應(yīng)付職工薪酬一社保費,繳交時,借應(yīng)付職工薪酬一社保費,其他應(yīng)收款一個人社保費,貸銀行存款
2019-03-31 11:24:49

你好,
上交社保
借,其他應(yīng)收款
貸,銀行存款
收員工款項
借,銀行存款
貸,其他應(yīng)收款
2020-07-29 20:55:01

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-02-27 10:15:31

您好
免征的可以不計提 如果計提了的話 后期轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-02-24 11:34:42
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lishiyan 追問
2021-04-26 18:38
陳詩晗老師 解答
2021-04-26 22:37