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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-04-25 18:22

購買借管理費用貸銀行存款
抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數。

496442316 追問

2021-04-25 18:26

這道題選什么

郭老師 解答

2021-04-25 18:40

第一個
第三個
第四個

496442316 追問

2021-04-25 18:57

可以講解一下嗎

郭老師 解答

2021-04-25 18:59

價稅合計做固定資產
借固定資產
貸銀行存款
折舊借管理費用貸累計折舊
發生額的維護費借管理費用貸銀行存款

496442316 追問

2021-04-25 19:05

能寫一下購買設備和抵減稅額的分錄嗎,麻煩把金額寫上去

郭老師 解答

2021-04-25 19:16

借固定資產339
貸銀行存款
借應交稅費應交增值稅減免稅款
借管理費用-339

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1、首次購買稅控設備和每年交的技術服務費計入到管理費用中: 借:管理費用 貸:銀行存款/庫存現金 2、實際發生抵減時沖減管理費用(如果本期不抵減無需做賬務處理): 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款)(抵減一般計稅) 或應交稅費—簡易計稅(抵減簡易計稅) 或應交稅費—應交增值稅(小規模納稅人抵減) 貸:管理費用(或者借方紅字) 參考文件:《增值稅會計處理規定》(財會[2016]22號)二、賬務處理(九)。
2021-04-25 18:47:57
購買借管理費用貸銀行存款 抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數。
2021-04-25 18:22:53
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-01-03 11:52:57
看看這里的鏈接對你有幫助 http://zhidao.baidu.com/question/650709365137249885
2016-09-06 18:08:31
如果本期不抵減的話,是這樣填寫的。
2018-11-02 11:48:16
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