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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-04-25 16:20

上述說法正確,因為采購時,分錄是:
借:原材料(或庫存商品、管理費用等科目)200000
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)26000
貸:應付賬款(或銀行存款等科目)226000
你看26000元計入了進項稅額,抵減了需要交的銷項稅,但不影響企業所得稅,也不存在企業所得稅的調增事項。

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相關問題討論
是企業所得稅的應納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好,同學。 如果你是計算稅法上的稅負,那么第一個。 如果你是計算會計上的稅負,第二個。
2020-02-19 20:09:09
您好 企業所得稅的應納稅所得額不包含增值稅的
2021-05-16 20:50:14
你好,是一樣的,都是企業所得稅應納稅所得額=利潤總額%2B納稅調增—納稅調減 應納稅所得額 與 應納所得稅額 才是不同的
2020-08-07 09:13:04
這個是指企業所得稅的
2022-04-23 17:27:54
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