
老師這個(gè)以前會(huì)計(jì)是不是沒有吧預(yù)收轉(zhuǎn)到應(yīng)收,預(yù)收有余額,后面就直接用應(yīng)付,也沒看到兩個(gè)科目對(duì)沖
答: 你好? 那你就去看看 這個(gè)明細(xì)是不是都是同一個(gè)人或者 同一個(gè)公司的。? 如果是的話 你做一下對(duì)沖就行了。??
這個(gè)余額一直掛著,我現(xiàn)在該怎么處理,以前的兩個(gè)會(huì)計(jì)交接做賬沒有銜接好,前面的會(huì)計(jì)一直掛了這個(gè)其他應(yīng)收款科目,后面的會(huì)計(jì)都直接做到管理費(fèi)用里面去了,沒有走這個(gè)科目,也沒有沖掉這個(gè)科目的余額
答: 您好!更正一下就可以了。把管理費(fèi)用與其他應(yīng)收款對(duì)沖。借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師到新企業(yè),做賬怎么知道以前有預(yù)收跟應(yīng)收,是看這兩個(gè)科目余額嗎?
答: 是的 看余額可以的

