
老師,員工報銷費用,專用發票加稅金1萬,但是實際支付8000元,那我進項稅額可以按1萬發票的進項稅額做嗎
答: 那我進項稅額可以按1萬發票的進項稅額做嗎 可以
老師,我前幾個月做了費用計提,然后9月才收到專用發票和付款,那么發票是不是附在付款的憑證上?那進項稅額怎么抵扣?
答: 您好,您計提的時候,是做的分錄 借:管理費用等(包含了增值稅的金額) 貸:長期待攤費用 您現在需要收到發票的時候做分錄 借:長期待攤費用 貸:銀行存款 然后把前面幾個月的憑證調整一下(補一筆分錄) 借方負數:管理費用 (按進項稅額的金額) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 后來2筆分錄做在一張憑證上
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
車間地面改造,收到專用發票一張,進項稅額可以抵扣嗎?記賬走什么費用?
答: 你好,不能抵扣進項,按照新增值稅條例相關規定:納稅人購進的屬于房屋、建筑物類等不動產的固定資產或用于不動產在建工程的購進貨物或者勞務不允許抵扣。計入制造費用科目

