
你好老師 ,我是貿易公司,供應商來的原材料 ,開的是材料的 增值稅發票,我把材料發給外加工 ,做成,成品,我可以開成品發票嗎
答: 可以開 但是你這么做不合規
老師,我們是工業生產型公司,一般原材料拉進來都有開票,例如A供應商11月份拉了原材料10噸進來(增值稅發票已開),12月份這個A供應商自己又拉走了5噸,請問12月份A供應商拉走的5噸原材料的單價要含稅嗎?還是不能含稅?
答: 12月份這個A供應商自己又拉走了5噸 那這個是退貨嗎 這個是需要開紅字,你需要沖掉你之前入賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師上午好!供應商開錯發票,把原來發票紅沖重開,不含稅金額不變請問這樣入賬:方法一:借:應交稅費-應交增值稅-進項 130 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 130 方法二:紅沖原來入賬借:原材料 -1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 -130貸:應付賬款--供應商 -1130按新發票入賬借:原材料 1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 130貸:應付賬款--供應商 1130
答: 第二種做法是正確的

