老師:商場在返給回營業款(返款+手續費,手續費不會返給我們,只開服務費發票給我們)我現在是收到手續費發票,就:借銷售費用手續費,貸:主營業務收入,手續費是12-2月份產生的,我都是收到發票才入賬,商場總給欠我們購物卡3200元,其中3000銀行轉賬,200手續費發票。3月我們總共開了3200元的銷售發票給商場,手續費是每月都會開月開給我們,分別是1-3月,我的銷售發票是3月一起開了一張3200給商場,如果我按3000元到款做借銀行3000,貸主營業務收入+稅3000,貼上3200發票嗎?還是收到手續費發票,做借:應收賬款,貸主營務業收入+稅,到3月統一開發票時做:借銷售費用:貸應收賬款
丁零
于2021-04-17 17:46 發布 ??853次瀏覽
- 送心意
椰子老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2021-04-18 09:44
您好,您開3200元的發票的時候,需要全額確認收入,借:應收賬款 3200 貸:主營業務收入+稅 3200
收到返回款時,借:銀行存款 3000 貸:應收賬款
收到手續費時,借:銀行存款 貸:應收賬款
這里的手續費因為是幾個月打一次,所以收到是,將前幾個月未平賬的應收賬款沖回就行。
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您好,您開3200元的發票的時候,需要全額確認收入,借:應收賬款 3200 貸:主營業務收入%2B稅 3200
收到返回款時,借:銀行存款 3000 貸:應收賬款
收到手續費時,借:銀行存款 貸:應收賬款
這里的手續費因為是幾個月打一次,所以收到是,將前幾個月未平賬的應收賬款沖回就行。
2021-04-18 09:44:35

你好,如果銷售商品時做的分錄是這個
借:銀行存款,貸:主營業務收入
那收回款項就不需要做分錄的
2020-01-06 09:51:08

您好!可以直接做第一個。第二個是沒有收到才先這樣做的。
2016-11-15 14:36:44

你好,是 借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費
第二筆分錄是收款分錄
2017-12-13 16:07:55

先借:應收賬款 貸:主營業務收入,再借:銀行存款 貸:應收賬款?
2019-05-15 14:11:09
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