
老師 增值稅退稅發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表體現(xiàn)嗎
答: 你好,你是商貿(mào)出口退稅的嗎?需要在附表二二十六到28還有35欄里面填寫。
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,發(fā)票退稅勾選認(rèn)證我是在4月初勾選的,以為和抵扣勾選歸屬月份一樣呢,所以申報(bào)的時(shí)候我就把退稅勾選認(rèn)證的填到3月增值稅申報(bào)表里了,我都清完卡了,4月也開銷項(xiàng)發(fā)票了,那個(gè)增值稅申報(bào)表還能更改嗎
答: 你好 可以 去稅務(wù)局修改的

