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送心意

張偉老師

職稱會計師

2017-01-17 09:42

如果因為榜單差異可以適當有些誤差

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如果因為榜單差異可以適當有些誤差
2017-01-17 09:42:53
你好,開票系統申請,稅局審批了根據通知單號錄入開具就是了
2017-05-06 11:18:27
以進料成品退換 (代碼4600)貿易方式出口報關,不需要使用出口收匯核銷單,企業不需要核銷,企業沒有必要去外管辦理核銷,直接用進口成品退換的去抵扣進料成品退換,企業不收匯,但是您現在報關的時候第一批使用核銷單了,有核銷單的就需要和外管說明情況,您屬于申報的時候用的單證就有問題,您可以和申報地海關說明情況,溝通協商退復印件,否則企業需要和申報地外管說明情況,您申報的方式是進料成品退換,是不需要收匯核銷的
2019-05-09 14:27:48
(一)購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱“新系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。   購買方取得專用發票未用于申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。   銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 (二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。 (三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。 (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。請參照此規定操作。
2017-02-16 13:36:10
是的,還需要再開一個負數發票
2022-12-05 10:25:56
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