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送心意

星河老師

职称中級會計師,稅務師,CMA

2021-04-15 13:24

同學,
一、開辦(籌建)期間扣除限額
《國家稅務總局關于企業所得稅應納稅所得額若干稅務處理的公告》(國家稅務總局公告2012年第15號)規定,企業在籌建期間發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出,可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除。
二、生產經營期間扣除限額
《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(中華人民共和國國務院令第512號)第四十三條規定,企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。

追问

2021-04-15 13:25

在沒有超過營業收入的5%,用不用再調增申報

星河老師 解答

2021-04-15 13:27

同學,
營業收入的千分之五,不是百分之五。
如果沒有超過,就按發生額的60%。 兩者中選限額小的。

追问

2021-04-15 13:28

那就是說只要發生了招待費就要在匯算的時候調增

星河老師 解答

2021-04-15 13:29

同學,
可以這么理解,發生了就要調增,只是看調多少的問題。

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同學, 一、開辦(籌建)期間扣除限額 《國家稅務總局關于企業所得稅應納稅所得額若干稅務處理的公告》(國家稅務總局公告2012年第15號)規定,企業在籌建期間發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出,可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除。 二、生產經營期間扣除限額 《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(中華人民共和國國務院令第512號)第四十三條規定,企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。
2021-04-15 13:24:20
你好 業務招待費扣除標準按發生額的百分之六十和收入的千分五這二個數進行比較 哪個數小按哪個數扣除
2020-03-31 14:35:19
正常填列招待費數額,稅局那個軟件會自動算出超過的金額進行調增
2019-04-16 09:50:11
您好,您的招待費達標了一半是什么意思?若您最終增加上年的應納稅所得額,則您若補繳企業所得稅,則借以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅。
2020-06-24 15:02:13
你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 超過標準的部分需要做納稅調增處理
2020-05-15 09:47:25
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