
一般納稅人報增值稅紅字發(fā)票大于藍(lán)字發(fā)票怎么報稅
答: 你好 這情況要去大廳申報?
我們是一家一般人的公司,開的紅字發(fā)票,增值稅稅額也是紅字,那這個紅字的稅額,會增加我們增值稅申報表的留底稅額嗎
答: 你好 是的 如果是沖了稅額的話 會增加你的留抵稅額的 以后抵減的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司為增值稅一般納稅人,8月份公司沒有開具增值稅銷項發(fā)票,但是在8月份開具了一張增值稅紅字發(fā)票,那么8月份的增值稅納稅申報表應(yīng)該如何填寫?負(fù)數(shù)怎么申報?
答: 你好,負(fù)數(shù)收入會導(dǎo)致你無法申報的
一般納稅人開具紅字增值稅專用發(fā)票(工程服務(wù)),申報增值稅主表時,不含稅金額和稅額分別應(yīng)該填在哪一列?
一般納稅人,我是購買方,有張專用發(fā)票已抵扣勾選,現(xiàn)退貨,開了紅字發(fā)票給供應(yīng)商,我公司在開了紅字發(fā)票,增值稅申報的時候怎么申報?
老師 我們10月只開具了紅字發(fā)票,一般納稅人,申報增值稅的時候就是正常填開,數(shù)據(jù)都是負(fù)數(shù)就可以是吧?

