跨年度,第二年來票了,會計上如何處理呢?先紅字沖回嗎,再做正常經(jīng)營分錄,因為暫估時也結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個差額數(shù)怎么處理呢,會計分錄如何做呢?謝謝老師,差額數(shù)不用轉(zhuǎn)入利潤分配嗎
美印穎兒
于2016-11-09 15:58 發(fā)布 ??1236次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-11-09 16:02
暫估時如果成本數(shù)轉(zhuǎn)的多,正常開票結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)少呢。或反之呢。老師,有沒有明文規(guī)定不做調(diào)整呢?謝謝老師
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你好,取得發(fā)票沖回暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬,成本有差額不做調(diào)整的
2016-11-09 15:59:00

結(jié)轉(zhuǎn)收入的會計分錄:
1、利潤分配:將未結(jié)轉(zhuǎn)收入科目(比如存貨置換收入)的余額轉(zhuǎn)入利潤分配科目;
2、損益結(jié)余:將未結(jié)轉(zhuǎn)收入科目的余額轉(zhuǎn)入損益結(jié)余,做出結(jié)轉(zhuǎn)收入的調(diào)整;
3、資產(chǎn)負債表:未結(jié)轉(zhuǎn)收入科目的余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款,將未結(jié)轉(zhuǎn)收入的余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款科目,以反映資產(chǎn)負債表上未結(jié)轉(zhuǎn)收入的情況。
擴展信息:結(jié)轉(zhuǎn)收入的會計分錄是公司在記賬過程中,將前一個會計期間產(chǎn)生的收入結(jié)轉(zhuǎn)到本期或之后的會計期間。結(jié)轉(zhuǎn)收入既能反映公司的經(jīng)營收入,也可以作為應(yīng)收賬款科目的補充,從而可以更好地保障公司的現(xiàn)金流管理。
2023-03-25 16:03:41

借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本
借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤
2022-01-02 10:57:58

你好,二二年發(fā)票到嗎?到了多少?
2022-02-23 12:38:31

你們這個是送給你們的員工嗎
2019-08-28 16:49:34
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鄒老師 解答
2016-11-09 15:59
鄒老師 解答
2016-11-09 16:08