老師,我單位11月份發放9月計提的工資,有的員工提前預支了部分,比如7000工資,預支5000元,11月發放工資時應怎樣做分錄
向日葵
于2016-11-08 09:11 發布 ??1370次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-11-08 09:20
可是10月份他預支5000元時,我做的分錄是 借 應付職工薪酬 5000元,貸 現金5000元 。這樣做對嗎
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1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)138995.62
貸:應付職工薪酬——工資138995.62
2.計提社保(企業部分)沒給
借:××費用(管理/銷售等)沒給
貸:應付職工薪酬——社保 沒給
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資 138995.62
貸:其他應收款——社保(個人部分) 10892.25
其他應收款——公積金(個人部分) 4580
應交稅費——應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款或現金 123523.37
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金
2019-07-01 11:22:28

你好,需要補計提,然后做發放分錄就是了
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-工資
借;應付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目
2019-04-29 16:05:24

你好!不計提的話報表會不平。
2017-08-07 14:22:01

計提工資和社保時
借:管理費用等--工資/社保(公司負擔部分的社保)
貸:應付職工薪酬--工資/社保
實際發放工資時
借:應付職工薪酬--工資
貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保)
應交稅費--應交個人所得稅
銀行存款
繳納社保時
借:應付職工薪酬--社保
其他應付款--社保(個人負擔部分的社保)
貸:銀行存款
2021-10-16 10:58:50

你好
借;應付職工薪酬
貸:銀行存款
2020-01-15 16:03:04
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鄒老師 解答
2016-11-08 09:15
鄒老師 解答
2016-11-08 09:20