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小魚兒
于2021-04-07 14:09 發布 ??1122次瀏覽
劉麗老師
職稱: 中級會計師
2021-04-07 14:11
您好!做代收代付,用其他應付款科目,但是如果您不是按實際用水用電收的,就要做收入
小魚兒 追問
2021-04-07 14:15
我們是按實際用水用電收的,但是付的時候是一個總得付的直接做的營業費用,這樣可以吧
劉麗老師 解答
2021-04-07 14:19
您收的時候用其他應付,支付的時候,其中代付的部分就不能記入費用,應該沖其他應付
2021-04-07 14:20
代收時借:銀行存款貸:其他應付款支付時借:相關費用其他應付貸:銀行存款
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業主打過來一筆錢,往往都是物業費水電費一起的,我們這邊開發票都是開物業費的,那做賬,我只做物業費的,水電費的不做賬,然后付銀行回單??還是把水電的也做上,其他應付,代收代付
答: 您好!做代收代付,用其他應付款科目,但是如果您不是按實際用水用電收的,就要做收入
老師,水電費發票沒回來,只有銀行回單,應該怎么記賬?
答: 實際發生了的,可以直接計入費用的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
物業公司,打印的銀行回單做外賬“e度水電管理費”是屬于管理費嗎?不是水電費吧?
答: 是的,屬于管理費用
繳納水電費,除了要把付款通知書和銀行回單給會計公司做賬,水電費明細通知單需要給嗎?還是出納保存留底?
討論
我們公司交物業費了,我收到銀行回單上是8000給開了一張5000的發票,我應該怎么寫會計分錄
老師,物業公司,銀行托收代扣的水費和電費,借主營業務成本-水費/電費,貸銀行存款嗎?
支付物業水單費,只收到銀行付款回單,應該怎么做賬呀
我們先繳納水電費記了是借:營業費用50000元,貸銀行50000元, 收物業的電費是借:銀行,借:營業費用(負數)進行沖銷賬款今天物業交回來的水電費是42856元,且42856里含扣除的3960月垃圾費現在我也怎么記賬
劉麗老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 1120 個
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小魚兒 追問
2021-04-07 14:15
劉麗老師 解答
2021-04-07 14:19
劉麗老師 解答
2021-04-07 14:20