
老師,實務(wù)中開票金額與對賬單金額不一致要怎么賬務(wù)處理?比如9月份的對賬單是1000塊,但開票過來是1350或者1500?
答: 之前已根據(jù)9月的對賬單做好原材料的暫估了。發(fā)票過來沖暫估是按原來1000塊沖暫估,然后多余的或者少的掛賬應(yīng)付賬款-暫估嗎?
客戶按照開票金額的95%回款,剩余的5%不回款了,剩余的5%,怎么賬務(wù)處理。
答: 你好 掛應(yīng)收賬款 確實不匯款的走壞賬處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師那個我們公司給對方開票,開票金額50萬,對方?jīng)]有錢,那房子給我們公司抵我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,是不是還有寫一個抵債協(xié)議
答: 你好!是的,要有底賬協(xié)議,辦理相關(guān)過戶手續(xù),取得房產(chǎn)發(fā)票計入固定資產(chǎn)或投資性房地產(chǎn)科目下核算


吳月柳 解答
2016-11-06 16:20