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A海闊天空
于2021-03-29 17:00 發布 ??1878次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2021-03-29 17:01
直接沖銷原來的會計分錄處理。補交相應的稅款及滯納金。
A海闊天空 追問
2021-03-29 17:02
沖的話,銀行存款就多了,和實際不付
2021-03-29 17:04
借:以前年度損益調賬—貸:管理費用-設備款
2021-03-29 17:06
因為是跨年的借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度損益調整
2021-03-29 17:11
能幫我做個詳細會計分錄嗎?
江老師 解答
2021-03-29 17:12
此業務是真實的業務,取得了假發票, 還是說本身就是虛開發票?
2021-03-29 17:13
真實業務取得假發票
2021-03-29 17:15
一、沖銷后,直接銀行存款再做一筆分錄,減少銀行存款借:營業外支出貸:銀行存款二、對于補交稅款的,直接是你說的分錄,用以前年度損益調整分錄處理。
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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2021-03-29 17:02
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2021-03-29 17:04
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2021-03-29 17:06
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2021-03-29 17:11
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2021-03-29 17:12
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2021-03-29 17:15