
,為什么計提了水利建設基金后,報表不平,差額就是計提的部分;分錄:借:稅金及附件-水利建設基金,貸:應交稅費-水利建設基金
答: 稅金及附加, 你看下這個科目結轉到本年利潤了沒有
老師,你好!我想請問一下,5月31日計提了5月份的工資,但是五月份的工資要在9月份才發,那我6月份征期繳納個稅的時候分錄借方應交稅費—個稅 , 那此時應交稅費貸方都沒有金額,貸方金額要在9月份才產生,老師具體的分錄該怎么做
答: 你好 你5月正常計提工資分錄 9月發放在體現應交稅費-應交個人所得稅的貸方。現在6月繳納你做 借應交稅費-應交個人所得稅貸銀行存款就行
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,每個月計提和實際繳納的應交稅費金額都比報表上應交稅費金額少一分,如何調賬,分錄怎么寫
答: 你好; 少一分的話; 你看看你計提了多少 ;繳納了多少? ? ;? 是多繳納了還是多計提了??


葉落????隨風 追問
2021-03-29 09:24
何江何老師 解答
2021-03-29 12:53