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妍@蕓
于2016-11-02 19:20 發布 ??1200次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-11-02 20:00
這個款項是直接給股東不收回的,要怎么做呢
妍@蕓 追問
2016-11-02 20:19
不是撤資,就只是打款給他而已
2016-11-03 09:39
其他應收款可是會有余額,這個錢又是直接給股東的,也可以用其他應收款?
曉海老師 解答
2016-11-02 19:22
你好,先做到其他應收款里去。沒有利潤,是不可以分紅的。
2016-11-02 20:15
你好!那是撤資
你好!其他應收款科目下核算
2016-11-03 09:45
你好!據當是備用金或借款,要還得
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請問打款給股東,有點分紅性質,但是公司的賬套新的一年開始就啟用新的賬套,未分配的期初數為0,這樣要怎么做分錄
答: 你好,先做到其他應收款里去。沒有利潤,是不可以分紅的。
利潤分配到股東分紅,具體分錄怎么做?
答: 借:利潤分配-股東分紅 貸:應付股利 借:應付股利 貸:應交稅金-代扣個人所得稅20% 貸:現金
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
年底股東分紅怎么做分錄
答: 你好 借:利潤分配—未分配利潤,貸:利潤分配—應付股利 借:利潤分配—應付股利 , ??貸:應付股利 ????? 借:應付股利 ?, ?貸:銀行存款
就是香港這邊的股東分紅是怎么做分錄呢?
討論
請問公司期初數是0,分紅給股東要怎么做分錄
老師好,年底股東分紅怎么做分錄
老師您好!股東提前分紅,我們需要怎么做分錄?
老師,股東分紅應該怎么做分錄啊
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
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妍@蕓 追問
2016-11-02 20:19
妍@蕓 追問
2016-11-03 09:39
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2016-11-02 19:22
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2016-11-02 20:15
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2016-11-03 09:45