
有個供應商撞壞了我們的門,要從他的結算款里面扣,員工自掏腰包維修了門,公司還沒付給員工。這個分錄怎么做,先計提扣供應商的錢嗎?借 應付賬款,貸其他應收款?
答: 可以的,可以這么做的。
我們供應商的帳對不上,有的是平的,賬上有欠對方,有的對方欠我們,因為采購是老板,中間差入庫等,庫存也對不上,我直接對供應商的帳做了調整,借:應付賬款。貸其他應收款。或者借:其他應收款貸:應付賬款。最終供應商的帳調整正確。但是其他應收款有40多萬的貸方余額。我最終怎么處理呢???
答: 這個說明你們欠供應商40多萬,你要還款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問一下年底了我要把我們老板的借款沖銷,可不可以用應付賬款貸方去沖,借:應付賬款--某供應商 貸:其他應收款--老板
答: 您好,不能這樣沖的。


蜜 追問
2016-11-02 13:18
曉海老師 解答
2016-11-02 13:12
曉海老師 解答
2016-11-02 13:17
曉海老師 解答
2016-11-02 13:20