
老師股東發工資每月10000,實際發5000,另外5000,掛賬,我怎么做分錄另外5000。沒給的怎么做分錄
答: 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬10000 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款5000,體現在應付職工薪酬的期末余額
老師,我們用公戶給股東轉了20萬讓他給員工發工資怎么做分錄
答: 你好 借:其他應收款 20萬,貸:銀行存款?20萬 借:應付職工薪酬,貸:其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問一下我們5月份股東墊付的社保繳費,6月份發工資扣回個人部分,怎么做分錄
答: 您好 請問您5月份分錄怎么寫的


侯樹峰 追問
2016-11-02 12:46
鄒老師 解答
2016-11-02 11:32
鄒老師 解答
2016-11-02 13:33