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盛夏晚晴天
于2021-03-25 09:38 發(fā)布 ??6527次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2021-03-25 09:39
一、認證后分錄是:借:原材料(或庫存商品、管理費用等科目)借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款(或銀行存款等科目)二、形成留抵增值稅
盛夏晚晴天 追問
2021-03-25 10:02
留抵增值稅應該怎么做分錄呢?
江老師 解答
2021-03-25 10:03
一、借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)二、借:應交稅費——未交增值稅貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021-03-25 10:13
那下一期怎么做分錄呢
2021-03-25 10:15
一、下一期正常做分錄。就是應交稅費——未交增值稅,這個科目當月會形成借方余額,表示留抵增值稅。如果是形成貸方余額就是需要交的增值稅,交稅平賬。
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老師,12月份留抵的進項稅額,對明年的稅負計算,有什么影響呢?是不是不考慮留抵稅額在內(nèi)的呢?
答: 你好,會導致稅負降低
不好意思老師,我還是不太理解,如果這部分票我入了進項稅額,我還能再退稅嗎?入了進項稅額的話肯定影響我的留抵稅額,
答: 你好,可以申請退稅的 只是有退稅,分錄并不會發(fā)生變化
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好 留抵稅額就是認證了的進項稅額是嗎
答: 您好,是的留抵稅額就是認證了的進項稅額
老師,留抵退稅是我們把所有的進項稅額都認證了,剩下的留抵稅額都退了嗎
討論
結(jié)轉(zhuǎn)的進項稅額是不是只結(jié)轉(zhuǎn)從待認證轉(zhuǎn)出的進項稅額,而待認證的余額是我的留抵稅額
進項稅額連續(xù)六個月增量留抵稅額均>O,第六個月不低于50萬,這個“連續(xù)六個月”“第六個月不低50萬”這兩項怎么理解?
老師您好!請問年末進項稅額有余額,就是有留抵稅額用不用作賬務處理?
進項稅額一次認證之后,有留抵稅額,怎么做會計分錄
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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盛夏晚晴天 追問
2021-03-25 10:02
江老師 解答
2021-03-25 10:03
盛夏晚晴天 追問
2021-03-25 10:13
江老師 解答
2021-03-25 10:15