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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-03-24 10:27

同學你好
借其他應付款
貸銀行存款
這樣才行
為什么掛應付了

菊鳳s75jfi 追問

2021-03-24 13:02

老師,上個月預提費用,掛賬其他應付(沒有寫公司名)
今個月收到A公司發票,有進項專票,還沒有付款,要掛著A公司應付賬款,
我怎么做賬呢?

菊鳳s75jfi 追問

2021-03-24 13:03

之前會計預提費用的,為了調利潤

樸老師 解答

2021-03-24 13:06

同學你好一個公司只用一個往來科目哦

菊鳳s75jfi 追問

2021-03-24 13:09

預提費用時沒有確定A公司,收到發票,才是其他應付款-A.公司

樸老師 解答

2021-03-24 13:13

其實費用不用預提的
這個沒必要

菊鳳s75jfi 追問

2021-03-24 13:50

嗯,可是我賬上上個月掛著這個科目,這個月有發票過來了,我得做賬

樸老師 解答

2021-03-24 13:55

那就之前預提的紅沖了
這個月按照收到的發票做賬

菊鳳s75jfi 追問

2021-03-24 16:37

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2021-03-24 16:41

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
同學你好 借其他應付款 貸銀行存款 這樣才行 為什么掛應付了
2021-03-24 10:27:21
你好 上面押金計入了其他應收款 分攤租金餐飲行業可以計入銷售費用
2019-07-26 14:26:50
你好,這樣處理可以的
2019-06-05 16:45:14
你好 1.請問老師銷售產生的運費應該計入什么呢?銷售費用-運費?算入成本應該是不對的吧?——計入銷售費用 2.如果發貨給客戶,運費是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時候同時加上這筆運費要怎么做賬呢? 運費應該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運費的時候:借:其他應付款-運費 貸 銀行 ,等收取回運費的時候,借:銀行 貸:其他應付款?——要看運費的發票是開給哪個公司的,如果開給對方公司,您公司是屬于墊付,記入往來科目,如果開給您公司,不屬于墊付,您公司需要確認收入,
2020-03-31 16:27:31
是的,就是之前計提的紅字分錄
2019-08-08 10:25:00
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