
請問老師:我公司上個月預提銷售費用5萬,當時做賬:借:銷售費用5萬 貸:其他應付款5萬我現在收到A公司開來的費用發票專票,金額7萬,稅額1萬(進項),這個月我收到發票怎么做賬啊?要調平科目,貸方:應付賬款A公司7萬
答: 同學你好 借其他應付款 貸銀行存款 這樣才行 為什么掛應付了
這道題押金不應該是其他應付款嗎,還有分攤銷租金為何本題入銷售費用
答: 你好 上面押金計入了其他應收款 分攤租金餐飲行業可以計入銷售費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
1.請問老師銷售產生的運費應該計入什么呢?銷售費用-運費?算入成本應該是不對的吧? 2.如果發貨給客戶,運費是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時候同時加上這筆運費要怎么做賬呢? 運費應該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運費的時候:借:其他應付款-運費 貸 銀行 ,等收取回運費的時候,借:銀行 貸:其他應付款?
答: 你好 1.請問老師銷售產生的運費應該計入什么呢?銷售費用-運費?算入成本應該是不對的吧?——計入銷售費用 2.如果發貨給客戶,運費是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時候同時加上這筆運費要怎么做賬呢? 運費應該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運費的時候:借:其他應付款-運費 貸 銀行 ,等收取回運費的時候,借:銀行 貸:其他應付款?——要看運費的發票是開給哪個公司的,如果開給對方公司,您公司是屬于墊付,記入往來科目,如果開給您公司,不屬于墊付,您公司需要確認收入,


菊鳳s75jfi 追問
2021-03-24 13:02
菊鳳s75jfi 追問
2021-03-24 13:03
樸老師 解答
2021-03-24 13:06
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2021-03-24 13:09
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2021-03-24 13:13
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2021-03-24 13:55
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2021-03-24 16:41