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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-03-23 21:00

你好,根據進項發票算可以開多少銷項發票,是不需要繳納增值稅,還是控制在一定的稅負率水平呢?

Aurora 追問

2021-03-24 19:27

你好老師。控制在2%的稅負。
或者不需要繳納增值稅
這兩分別怎么算
謝謝老師

鄒老師 解答

2021-03-24 19:30

你好
不需要繳納增值稅,可以開具的銷項發票含稅金額=進項稅額/銷項稅率*(1+銷項稅率)
控制在2%的稅負率的情況下,銷項稅額—進項稅額=不含稅收入*2%=銷項稅額/銷項稅率*2%
進項稅額,銷項稅率已知,就可以求出銷項稅額,然后就可以用  銷項稅額/銷項稅率*(1+銷項稅率)計算可以開具發票的含稅金額

Aurora 追問

2021-03-24 19:55

不繳納增值稅,若進項稅額有11萬,按照公式110000/0.13*1.13=956153是這樣嗎老師

鄒老師 解答

2021-03-24 20:04

你好,是的,是這樣的

Aurora 追問

2021-03-24 20:14

控制在2%的稅負率的情況下,能不能舉個例子啊老師
不會算

Aurora 追問

2021-03-24 20:17

若銷項稅額在170000,進項稅額還是110000,不含稅銷售額(170000/0.13=1307692)
增值稅稅負率=(170000-110000)/1307692=4%
思路有沒有問題老師?
那稅負2%怎么算

鄒老師 解答

2021-03-24 20:38

你好
控制在2%的稅負率的情況下,銷項稅額—進項稅額=不含稅收入*2%=銷項稅額/銷項稅率*2%
進項稅額,銷項稅率已知,就可以求出銷項稅額,然后就可以用  銷項稅額/銷項稅率*(1+銷項稅率)計算可以開具發票的含稅金額
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

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同學你好 你收到的是進項 你開出去的是銷項
2022-02-25 08:27:59
關鍵是你想交多少稅 金 =(15-x)*13%,x代表你需要取得的進項不含稅額
2021-11-24 23:04:11
同學你好!只要不是虛開的發票? ? 都是真實的? 這樣? ? 沒有影響的呀
2021-08-28 09:17:42
你好!A向B開銷售發票視同銷售處理。
2020-07-08 16:27:45
如果是你是買來直接銷售的,應該是一致。
2020-06-12 15:23:17
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