
老師好,其他應(yīng)付期初余額在貸方1萬,過了一個(gè)月后如何調(diào)整在其他應(yīng)收款借方1萬?
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)欠別人的不能直接調(diào)整別人欠你們的
老師,其他應(yīng)收款-借方金額1百多萬,其他應(yīng)付貸方金額4百多萬,不是同一人,其他應(yīng)付掛的是法人,可以沖銷嗎?
答: 你好,不是同一個(gè)人,需要有交易全同,三方協(xié)議,不能直接沖銷的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你的意思是,老板往來本月發(fā)生的,購貨和銷售貨,就直接填在資產(chǎn)負(fù)載表,其他應(yīng)付和其他應(yīng)收款里?
答: 你好,是的,是這個(gè)意思

