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小慧
于2016-10-31 15:18 發布 ??789次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-10-31 15:21
老師那我這樣做我的現金不就增加了嗎?可是我沒收到錢啊?而且當時業主是刷卡
小慧 追問
2016-10-31 15:26
好吧,謝謝您老師
宋生老師 解答
2016-10-31 15:20
您好!借:現金7843.6 貸主營業務收入 7616.15 應交稅費-應交增值稅228.45 就可以了。另外,建議您給您領導說下,以后要確定是不是要開發票,不要這樣先不開,后來又要開。或者指定個規定,2個月以內的可以開,2個月以后的不再開。然后每到2個月,再確認無票收入。
2016-10-31 15:25
您好!外帳上面確實是會有對不上的。如果您很糾結的話,就去問下稅局吧。看他要您怎么做。
2016-10-31 15:28
您好!不客氣。
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應收賬款101.7 貸主營業務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
買回來的慰問品發給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 279059 個
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小慧 追問
2016-10-31 15:26
宋生老師 解答
2016-10-31 15:20
宋生老師 解答
2016-10-31 15:25
宋生老師 解答
2016-10-31 15:28