
老師,如果我們公司要換財(cái)務(wù)軟件,總價(jià)假設(shè)是100萬(wàn),首付30萬(wàn),軟件公司也能開出30萬(wàn)的發(fā)票。當(dāng)我把這30萬(wàn)付出后做賬,是借:無(wú)形資產(chǎn)-軟件;還是借:其他應(yīng)付款,等100萬(wàn)全部付完了再轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)呢?
答: 您好!您借無(wú)形資產(chǎn)-軟件 貸:應(yīng)付賬款。 然后每次付錢借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。
老師你好!我4月份購(gòu)買的財(cái)務(wù)軟件,4000元,我借無(wú)形資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,這樣分錄,對(duì)嗎
答: 直接做管理費(fèi)用辦公費(fèi)就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷31.66,貸:無(wú)形資產(chǎn)31.66,購(gòu)財(cái)務(wù)軟件,還沒付款,借:無(wú)形資產(chǎn)-財(cái)務(wù)軟件3800,貸:其他應(yīng)付款3800。
答: 需要發(fā)票回來(lái),才能進(jìn)行攤銷,當(dāng)月新增的無(wú)形資產(chǎn),當(dāng)月開媽攤銷處理


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2016-10-31 14:06
宋生老師 解答
2016-10-31 12:03
宋生老師 解答
2016-10-31 13:31
宋生老師 解答
2016-10-31 14:08