老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答
咨詢下,公司法人名下有汽車,可以報銷加油費和保險 問
要么單位有車,要么有租賃發票,這兩種方式都可以報銷加油費 只有單位有車才能報銷保險 答
老師請教一下,2024年紅沖2023年的收入,現在做2024 問
那個不需要調整23年的報表的,正常做24年匯算就行 答
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請問老師:公司員工加班買的小零食,開的專票,這個可以抵扣嗎,這個算是管理費用-加班餐費呢 還是屬于管理費I用-職工福利呢???
老師,請問補加之前員工的工資,困難補助,加班費走哪個科目好呢?借,管理費用-工資,帶應付工資?還是管理費用-補助,加班費,貸現金?
老師 我們的賓館屬于加盟的 店長是集團給配置的 我們每個月需要向集團支付店長的工資 管理費 系統使用費 這些費用記入什么科目 店長的加班費話補是由我們直接支付給店長 這個是記入管理費用嗎?

