
老師 你看看這道題,我倒算不過來了。4月10日公司行政人員的費用共233000元,行政部員工工資160000,行政部辦公設備的折舊費44000元,行政部差旅費給21000(均使用現金),辦公費8000元均用銀行支付。編會計分錄。我做的分錄是:借管理部門-職工工資160000,管理費用-折舊費44000 管理費用-差旅費21000貸:庫存現金225000然后再借:管理費用-辦公費8000貸:銀行存款8000老師我這么做分錄怎么不對呢?問題是我碰到過好幾次,為什么貸方再結轉過來呢。
答: 你好,這個分錄是正確的,你對具體哪個有疑問呢
借:固定資產, 貸:銀行存款,借:管理費用——折舊,貸:累計折舊,是這樣處理嗎?還是直接就如管理費用,借:管理費用——折舊,貸:銀行存款,這樣處理?
答: 你好,如果是一次性計提折舊,按第一種方式 借:固定資產, 貸:銀行存款,借:管理費用——折舊,貸:累計折舊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,我們購買東西,但是對方開普票的時候,把金額開多了幾十塊錢,這樣需要重新開嗎?或者是怎么入賬可以借:管理費用280 貸銀行存款200 庫存現金80嗎
答: 嚴格是需要重新開具發票,需要按實際金額開具,你這個要是退不回去就按你這個處理吧。


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2021-03-19 07:48
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