你好老師,B答案沒(méi)有讀懂 問(wèn)
你好同學(xué),B是錯(cuò)誤的我解釋一下 答
本題考查考慮控制偏差的性質(zhì)和原因。如果發(fā)現(xiàn)擬 問(wèn)
審計(jì)的時(shí)候呢,不是說(shuō)非得做實(shí)質(zhì)性程序。要是覺(jué)得企業(yè)內(nèi)控還行,做控制測(cè)試發(fā)現(xiàn)內(nèi)控真能起作用,那實(shí)質(zhì)性程序就能少做點(diǎn),甚至覺(jué)得光靠控制測(cè)試就能確定報(bào)表沒(méi)啥大錯(cuò),就不用額外做實(shí)質(zhì)性程序了。 可要是發(fā)現(xiàn)本來(lái)覺(jué)得還行的內(nèi)控出問(wèn)題了,這時(shí)候就不能再光信內(nèi)控了,得重新看看這企業(yè)是不是有啥地方可能出大錯(cuò)。得琢磨琢磨是不是得做點(diǎn)實(shí)質(zhì)性程序,去仔細(xì)查查,保證財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)啥大毛病,不能直接就覺(jué)得必須得做實(shí)質(zhì)性程序,得根據(jù)內(nèi)控出問(wèn)題的情況再?zèng)Q定 。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)公司買(mǎi)供財(cái)神的供品能開(kāi)票稅前扣除嗎? 問(wèn)
公司買(mǎi)供財(cái)神的供品。通常能開(kāi)票稅前扣除。 答
老師,公司員工 個(gè)稅申報(bào),每月的工資薪金申報(bào),如果這 問(wèn)
你要分開(kāi)申報(bào)的話 先填寫(xiě)了工資薪金,然后再去全年一次獎(jiǎng)金收入里面 最后一塊申報(bào) 答
資產(chǎn)負(fù)債表是按哪個(gè)賬本填 問(wèn)
同學(xué),你好 你是手工做賬嗎?? 答

老師好!我第一季度企業(yè)所得稅管理費(fèi)用數(shù)字填錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么修改?
答: 你好,第一季度繳納所得稅沒(méi)有,沒(méi)有繳納可以更正申報(bào)
內(nèi)賬的,要不要做計(jì)提季度企業(yè)所得稅的分錄。 還是支付時(shí)直接做“管理費(fèi)用—稅費(fèi)”這樣的呢?
答: 您好 內(nèi)賬對(duì)應(yīng)也應(yīng)計(jì)提所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,問(wèn)下我們小規(guī)模季報(bào),但是稅務(wù)局報(bào)報(bào)表我們之前的會(huì)計(jì)三季度的按9月份數(shù)據(jù)報(bào)了,導(dǎo)致管理費(fèi)用少報(bào)了,也影響了季度企業(yè)所得稅預(yù)交,虧的少了,咋辦
答: 您好,您再匯算清繳的時(shí)候按照賬上正確的數(shù)字填寫(xiě)申報(bào)就行
老師,4季度企業(yè)所得稅報(bào)表,收入是239863 成本237910 管理費(fèi)用65933 財(cái)務(wù)費(fèi)用93 企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么算
企業(yè)所得稅季度申報(bào),下列這張表的本期數(shù)是指7一9月的數(shù)嗎?這些費(fèi)用是指利潤(rùn)表上管理費(fèi)用的明細(xì)項(xiàng)嗎?


淺笑 …慧 追問(wèn)
2021-03-15 13:29
淺笑 …慧 追問(wèn)
2021-03-15 13:30
東老師 解答
2021-03-15 13:32
淺笑 …慧 追問(wèn)
2021-03-15 13:32
東老師 解答
2021-03-15 13:33