
老師購買方向銷售方退貨開具紅字發票申請單,購買方已抵扣做進項稅額轉出,那銷售方開出紅票后需要把紅字發票給購貨方嗎?
答: 需要將紅字發票給購貨方,購貨方憑紅字發票做進項稅額轉出處理。
紅字發票申請單一經開出,進項稅額就自動轉出,還是認證完紅字發票 進項稅額才轉出了
答: 沖減當期的銷項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,有些貨到期了,要開具紅字發票通知單,上個月開具了6筆,其中實際開具3筆,另外3筆應該要刪除,但是沒刪除,這回跨月了,在上個月統計的進項稅額轉出里面沒有統計上這些開錯的,這會有什么辦法嗎?紅字發票通知單是開給貸方企業的。謝謝
答: 您好,那只好先申請開具紅字發票申請表,等批準后再開紅字發票了。
我是外貿企業,5月份收到進貨發票已經認證,在11月份申報退稅時發現進貨發票開錯,所以在金稅系統開了紅字申請單,在表二填寫了開具紅字發票注明的進項稅額,但是這樣產生了應納稅額了啊
當月開具了紅字發票申請單,必須當月開具紅字發票嗎?購貨方當月開了紅字發票申請單,銷售方沒有給開紅字發票,購貨方當月如何做帳務處理,要做進項稅額轉出么?次月如何進行增值稅申報
已經抵扣的發票申請開紅字了,如果當月對方沒有開出紅字發票和正確的藍字發票,需要做進項稅額轉出嗎?如果當月開出紅字發票和正確的藍字發票,還需要做進項稅額轉出嗎?

