
老師礦山炸藥庫(kù)采購(gòu)監(jiān)控設(shè)備2600元,采購(gòu)員報(bào)賬沖借款,貸方是其他應(yīng)收款,借方怎么處理好呢
答: 你好,通常計(jì)入管理費(fèi)用
老師,你好。關(guān)于現(xiàn)金借支采購(gòu)問題 單位采購(gòu)員借支現(xiàn)金,取得的賬單有些是沒有票滴,有些有票。那么在現(xiàn)金沖賬時(shí)要怎么做賬才能平其他應(yīng)收款-借支?另外一個(gè)特殊情況就是,那些有票的可能是6個(gè)月或者12個(gè)月一起結(jié)算才能取得的票。
答: 那就只能取得發(fā)票了,才能來平賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工報(bào)銷材料采購(gòu)費(fèi),可以直接貸其他應(yīng)收款嗎?
答: 之前有往來科目就可以這樣
老師,我們有一家458萬(wàn)元的其他應(yīng)收款收不回來了,對(duì)方已經(jīng)倒閉了,管理員說要走法律流程的,請(qǐng)問老師,這個(gè)法律流程怎么走
老師好,其他應(yīng)付期初余額在貸方1萬(wàn),過了一個(gè)月后如何調(diào)整在其他應(yīng)收款借方1萬(wàn)?
老師,其他應(yīng)收款-借方金額1百多萬(wàn),其他應(yīng)付貸方金額4百多萬(wàn),不是同一人,其他應(yīng)付掛的是法人,可以沖銷嗎?
老師你的意思是,老板往來本月發(fā)生的,購(gòu)貨和銷售貨,就直接填在資產(chǎn)負(fù)載表,其他應(yīng)付和其他應(yīng)收款里?


鄒老師 解答
2016-10-25 15:03
鄒老師 解答
2016-10-25 15:15