
幫理理吧。公司購買固定資產50w(含稅)9月預付款3w 分錄:借:預付賬款3,貸:銀行存款:3預付款5w 借:預付賬款5,貸:銀行存款 510月收到發票 10w,借:在建工程8.55 應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.45,貸:預付賬款10月付款 20w, 借:預付賬款 20. 銀行存款20收到發票10w 借:在建工程8.55 應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.45,貸:預付賬款10月結轉固定資產 借:固定資產50 在建工程17.1 預付賬款32.911月付款10w 借:預
答: 等一會兒,看一下了回復給你。在另一個頁面處理
老師我支付了空調款入的預付賬款,現在空調已可以使用,收到發票以后我直接入固定資產嗎?借:固定資產 應交稅費 貸預付賬款 這樣對嗎?
答: 同學你好!是的? 沖減預付賬款? ?就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買固定資產先付了一部分款用的是應付賬款,沒用預付賬款科目。現在發票來了,錢還沒付完的,借,固定資產,應交稅費,貸應付賬款?這樣嗎?應付賬款哪里是全部金額嗎?
答: 貸預付就可以。預付貸方余額表示應付未付


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2021-03-06 10:25
許老師 解答
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