
暫估入賬可以沖借支嗎?借:固定資產—暫估入賬,貸:其他應收款—小王
答: 你好,可以這么做的。
建筑公司2020年10月以銀行存款支付勞務費500萬,沒有成本票,分錄為借:其他應收款 500 貸:銀行存款 500老師,但是現在勞務費結清 勞務公司開具發票,我2020年12做賬做成暫估入賬,該如何做呢?或者有更好的賬務處理辦法,不然我們公司利潤就有很大一坨
答: 你好,很高興為你解答 暫估的時候怎么做的 一開始支付勞務費的時候你走的是往來款 后來獲取發票應該沖減往來才對啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好!我咨詢一下,請問我們的庫存商品是粉沫東西,里面加別的東西了,倒至庫存比購進的多,賬面上就負了,我能做個暫估入賬嗎,正好公司有其他應收款---某某人三百多萬的掛賬,我能做這樣的分錄嗎?暫估入賬:借:庫存商品 貸:其他應收款---某某人這樣做可以平賬嗎?
答: 你好可以的,可以這么做的。


蒙蒙 追問
2021-03-05 18:51
郭老師 解答
2021-03-05 18:52