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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-10-20 11:02

6月份收到時,直接借:銀行60萬  貸:實收資本60萬,,后面想了想,這個不是法人銀行轉賬就不能算了實收資本,所以又補調整了憑證 紅沖了實收資本 借:應收票據60萬  貸:實收資本-60萬    。。那現在怎么再調了啊。補借:應收票據60萬 貸:其他應付款60萬  。  這個實收資本還是要從法人個人銀行帳戶再轉60萬。沖了借款,再記實收資本 ?

~嘟嘟~ 追問

2016-10-20 11:09

不是從法人個人銀行帳戶出資 是不是就不能算實收資本,那這筆商業承兌匯票入賬也只能掛借款是嗎?

~嘟嘟~ 追問

2016-10-20 14:40

老師還在嗎?急問處理建議還可行啊

宋生老師 解答

2016-10-20 10:56

您好!這個您應該先做,借:應收票據 貸:其他應付款。然后借:銀行存款 貸:應收票據。
還的時候做相反的憑證。
把其他應付款改成實收資本就好了。

宋生老師 解答

2016-10-20 16:17

您好!最好是掛借款,建議收到錢之后還給老板,然后從老板對私匯到對公再做實收資本。然后去交印花稅,這樣更好。

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您好!這個您應該先做,借:應收票據 貸:其他應付款。然后借:銀行存款 貸:應收票據。 還的時候做相反的憑證。 把其他應付款改成實收資本就好了。
2016-10-20 10:56:52
你好!背書轉讓需以真實的買賣關系,所以賬務處理一般涉及應收應付科目。比如該匯票是甲公司背書給你們公司,你們公司再背書給乙公司,那分錄如下: 借:應付帳款-乙公司 貸:應收帳款-甲公司
2018-10-31 14:46:23
你好,這個考試的問題你不要在網站咨詢,我們只解答實務工作的提問 利息需要計算,放入財務費用
2016-01-04 12:06:18
貼現時間5月20日,應收票據只是他的面值入賬
2016-01-02 22:32:29
應收票據按面值核算~~~~~~~~~~
2016-01-02 22:41:01
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