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羞澀的云朵
于2021-02-22 16:10 發布 ??667次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2021-02-22 17:03
你好,同學,計算正確的
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請問生產企業當月增值稅申報已申報應繳增值稅10萬,然后會計又做了出口退稅申報,出口退稅FOB*退稅率等于1萬,因為當月應繳增值稅10萬,所以只能免抵,問企業當月應繳增值稅為10-1=9萬元?
答: 你好,同學,計算正確的
生產型企業退稅是先申報增值稅還是先申報退稅
答: 你好,生產型企業退稅是先申報增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!問下生產型出口企業退稅我想內銷的繳納增值稅留底退稅的增值稅報表如何申報。
答: 按內銷的確認收入,抵扣進項稅。按表的內容逐項填列
一般貿易生產企業,出口42萬,沒有國內銷,進項稅額勾選14萬,退稅率13%,我在離線那申報42*13%退稅,現在增值稅申報有風險提示,說沒有進項稅額轉出是什么意思?
討論
兼有內外銷非生產企業 出口一批9%征稅0退稅率的尿素商品 增值稅申報期是什么時候?跟內銷一起的嗎? (什么情況需要預申報再正式申報)
生產企業退稅增值稅申報表主表欄次的解說
出口免抵退企業增值稅稅負率和自營出口生產企業增值稅稅負率為什么不一樣
請求生產型出口企業增值稅申報表填寫流程,麻煩學堂老師指教下,不做過生產企業退稅申報增值稅的,不要解答....
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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