7月收到的原材料發(fā)票價稅合計(jì)11300,材料已入庫,7月未開具銷項(xiàng)發(fā)票,那收到的這幾張?jiān)牧习l(fā)票入外帳:分錄是借原材料10000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 1300 貸應(yīng)付帳款 11300,7月做紙質(zhì)憑證中,要附上哪些?
黃海雙10844163
于2021-02-05 10:20 发布 625次浏览
- 送心意
郭老師
职称: 初級會計(jì)師
2021-02-05 10:23
你好,你們生產(chǎn)領(lǐng)用了嗎?如果沒有領(lǐng)用的話,做這個就可以
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你好
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,一般是銷售業(yè)務(wù)時,按照收入的金額計(jì)算的銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,一般是公司采購業(yè)務(wù)中,客戶開的增值稅專用發(fā)票,通過認(rèn)證之后的進(jìn)項(xiàng)稅額。
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)額,一般是公司購買或自建,房屋建筑等固定資產(chǎn)時,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,應(yīng)分二次抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入此科目
2018-09-22 10:53:17

你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-04 10:14:52

您好!在實(shí)際操作中不用每一個銷項(xiàng)對應(yīng)抵減購買它的進(jìn)項(xiàng)。而是按每個月的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的總額相抵減的。
2016-05-19 14:07:54

你好,你們生產(chǎn)領(lǐng)用了嗎?如果沒有領(lǐng)用的話,做這個就可以
放上發(fā)票
2021-02-05 10:23:48

可以的,可以這么做的。
2022-12-13 16:56:30
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黃海雙10844163 追问
2021-02-05 10:47
郭老師 解答
2021-02-05 10:53