
您好,我們是物業公司,是酬金制的,也就是說年底有結余,結余部分給甲方,我們的甲方也是業主之一也需要付物業費那比方說,我們開具的物業費繳費單是200萬,結余150萬理論上是甲方把200萬給我們,然后我們把結余150萬打給他們但是現在甲方說太麻煩了,我把差額打給你,也就是說只打50萬給我們,50萬部分給她們開票那我們做賬怎么做,因為沒打給我們的200萬部分我們已經做了暫估,也就是說我前期做了200萬的應收暫估,現在他們最終打給我們50萬那我是把前期全部的200萬紅沖,然后做50萬的應收款開票么?
答: 您好 最好是把前面的200萬按照您說的來操作? 應收200 然后退150? 就是這個150您會有成本么
請問,物業公司收不上來的的物業費是需要做應收款處理,還是只做收上來的
答: 您好,只做收上來的,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
物業公司管理處不是有物業費要收嘛。物業費有分為當期物業費和陳欠款物業費。那這些物業費是要做到應收賬款里還是怎樣?
答: 您好!是的。是要做到應收款,然后沖減應收款

