
老師,原材料暫估入賬,從領用原材料到結轉主營業務成本,都是用的暫估;等到下月發票過來沖紅,以正確的分錄入賬。我想問一下上個月領用原材料到結轉主營業務成本需要調整嗎?
答: 您好,也是需要調整的。
你好,12月原材料暫估入賬,金額過高,并且當月部分領用改批暫估材料,并且計入生產成本,再計入產品成本。1月發票來了以后金額很低,導致這個月這批材料余額在貸方,要如何調整差異。可不可以做成本調整單生成憑證是,借 生產成本 貸 原材料。還是 借 主營業務成本 貸 原材料 。還是說有其他做法?
答: 同學你好 可以借 生產成本 貸 原材料
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老師,沖回了原材料暫估,原材料原材料余額在貸方,主營業務成本怎么處理
答: 沖回上月暫估后,本月應該有未開票的原材料吧.主營業務成本是庫存商品結轉過去的,商品都做出來了應該不存在原材料在貸方的情況.


葉子 追问
2021-02-03 22:59
小林老師 解答
2021-02-04 07:14