
當(dāng)月增值稅沒(méi)有留底,有出口,出口申報(bào)是抵減增值稅交稅嗎
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
當(dāng)月增值稅沒(méi)有留底,有出口,出口申報(bào)是抵減增值稅交稅嗎
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣操作的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 在申報(bào)增值稅時(shí),填在表幾的哪項(xiàng)里?
答: 不用填寫(xiě)的,因?yàn)樵谏陥?bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)你已填寫(xiě)在免抵退應(yīng)退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應(yīng)收款就可以了

