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于2021-02-02 17:07 發(fā)布 ??1990次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-02-02 17:08
你好,可以這么做的,之前的需要紅沖。
01 追問
2021-02-02 19:57
不紅沖應該也可以吧,12月是預付的次年3個月租金,只是沒收到發(fā)票,如果是普票就直接變成借:費用 貸:預付賬款 。
郭老師 解答
2021-02-02 19:58
你好,可以這么做的。
2021-02-03 10:40
老師,攤銷房租不用待攤費用,就用預付款可以吧?
2021-02-03 10:42
你好是的,待攤費用已經(jīng)取消了。
2021-02-03 10:49
昨天那個問題,要么全部紅沖從新入賬,要么只做借 應交稅費 姐 預付賬款 負數(shù) 兩種方法都可行對吧
2021-02-03 10:54
是的,可以這么做的。
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借:原材料應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸:預付賬款如何理解貸預付賬款
答: 您好 一般是收到發(fā)票前 已經(jīng)支付了貨款 計入了預付賬款科目 現(xiàn)在收到發(fā)票 沖減預付賬款
借:工程施工借:應交稅費―應交增值稅―進項稅額貸:預付賬款
答: 你好這個分錄沒有什么問題怎么了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上學付房租做的預付賬款,這個月收到發(fā)票,借: 預付賬款 應交稅費_待認證進項稅 貸: 預付賬款
答: 你好,可以這么做的,之前的需要紅沖。
前期預付部分賬款,貨到后會計分錄借:庫存商品 應交稅費_應交增值稅_進項稅 貸:預付賬款 應付賬款這樣可以嗎?
討論
老師,購入設備一批,借:固定資產(chǎn) 3439.66 低值易耗品83921.25 應交稅費-應交增值稅-進項稅額9952.27 應交稅費-應交增值稅-進項稅額5260.82 預付賬款99497 貸:預付賬款102574 銀行存款99497其中,進項稅額5260.82要做進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么寫分錄?
老師您好:請問已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出,后面的分錄怎么做?謝謝借:預付賬款貸:銀行存款借:管理費用應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:預付賬款
老師 暫估 借:庫存商品(不含稅) 貸:預付賬款?收到發(fā)票借:應交稅費–應交增值稅–進項 貸:預付賬款 正確嗎?
交納房租時,借 預付賬款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 ,每個月攤銷時,借 制造費用/管理費用 貸 預付賬款,對嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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01 追問
2021-02-02 19:57
郭老師 解答
2021-02-02 19:58
01 追問
2021-02-03 10:40
郭老師 解答
2021-02-03 10:42
01 追問
2021-02-03 10:49
郭老師 解答
2021-02-03 10:54