老師您好,比如我們采購別人家的貨價稅合計110萬,他 問
你好,這個如果有些收據之類的,一般沒什么問題。 答
老師你好,我公司是一家委托加工生產農藥,之后再銷 問
您好,不免,只有自產自銷的企業才免 答
老師,這一題計算初始投資成本的時候為什么不使用 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
母公司如何分攤費用給子公司 問
做費用分攤表給子公司 答
無形資產攤銷分錄怎么做 問
你好,借管理費用-攤銷費,貸累計攤銷。 答

某企業預繳下月的增值稅,其賬務處理正確的是()。A.借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:銀行存款B.借:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)貸:銀行存款C.借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款D.借:應交稅費——未交增值稅貸:銀行存款預繳下月增值稅,選項C是不是要改成:應交稅費—預交增值稅
答: 您好對的,是這個意思的
老師,假設銷售收入100000元,銷項稅9000元,成本80000元,進項稅8000元。下面的分錄對嗎??1.收入:借:銀行存款10900貸:主營業務收入100000??????????????應交稅費-應交增值稅-銷項稅9000?2.成本:借:主營業務成本:80000???????????應交稅費-應交增值稅-進項稅8000???????????貸:銀行存款:880003.結轉進項稅:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅8000????????????????貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅80004.結轉銷項稅:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅9000????????????????貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅90005.未交稅轉出:貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1000(9000-8000)????????????????貸:應交稅費-未交增值稅10006.繳稅: ?????借:應交稅費-未交增值稅1000????????????????貸:銀行存款1000
答: 第2筆不對,先入庫再結轉借:庫存商品 80000 應交稅費-應交增值稅-進項稅8000 貸:銀行存款88000 借 主營業務成本:80000 貸:庫存商品 80000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
剛才看一組分錄,結轉增值稅時,上交本月增值稅時,借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
答: 當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款

