
暫估處理:未付款,貨到,票未到 處理 借:原材料 貸:應(yīng)付-暫估 次月發(fā)票到:借:原材料 紅字 貸:應(yīng)付—暫估 借:原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行 要是暫估處理:已付款,貨入庫,票未到 處理 借:原材料 貸:銀行 這個(gè)暫估寫哪里啊
答: 寫在原材料上
采購原材料:開票進(jìn)項(xiàng)金額是1870 銀行付款轉(zhuǎn)賬1871 差一塊錢這樣可以嗎?
答: 你好,是什么原因?qū)е聸]有按1870付款,而是按1871付款呢?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、買材料先付款,借預(yù)付 貸銀行 2、材料入庫借原材料 付賬款暫估 3、收到發(fā)票 紅沖借原材料- 貸應(yīng)付賬款暫估入賬-,正確分錄借原材料應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)額 貸預(yù)付賬款 是么??
答: 你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的


回憶 追問
2016-10-13 22:20
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2016-10-13 22:22
曉海老師 解答
2016-10-13 22:17
曉海老師 解答
2016-10-13 22:20
曉海老師 解答
2016-10-13 22:28