- 送心意
李老師
職稱: 中級會計(jì)師
2015-10-15 16:58
8月份的賬是1.借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-彩盒。。。。。。 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額
2.借:產(chǎn)成品-彩盒。。。。。。 貸:生產(chǎn)成本-材料 生產(chǎn)成本-直接人工 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用
3.借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:產(chǎn)成品-彩盒 。。。。。
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你好,按發(fā)票上的金額用負(fù)數(shù)做一張和您當(dāng)初取得正數(shù)發(fā)票時(shí)一樣的分錄
2020-01-15 15:49:47

你好 要做賬的 原來的分錄 不變,金額負(fù)數(shù) 。
2019-12-04 13:41:23

你好,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-10-22 15:22:46

按紅字發(fā)票上的金額
借:原材料(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
2019-07-03 08:09:48

您好!跟藍(lán)字發(fā)票一樣的做。借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款
但是金額寫負(fù)數(shù)。
2017-12-12 11:52:12
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李老師 解答
2015-10-15 17:17