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有彤很幸福
于2021-01-22 15:39 發布 ??656次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-01-22 15:40
同學,你好實在收不回來,入營業外支出
有彤很幸福 追問
2021-01-22 15:41
匯算清繳要調出來嗎
小菲老師 解答
同學,你好恩,需要的
2021-01-22 15:45
需要調增嗎,應該填在匯算清繳的哪個表
還有哪行
2021-01-22 15:48
同學,你好你這筆需要做在明年的匯算清繳里面
我知道的,金額是填在哪個表里的哪行,
2021-01-22 15:57
同學,你好成本費用明細表里面填寫
2021-01-22 16:00
告訴我表單編號
2021-01-22 16:01
匯算清繳并沒有這張表啊
2021-01-22 16:04
就把這個營業外支出的調增的金額,填在匯算清繳的哪張表里,這個老師你不會嗎?
2021-01-22 16:09
同學,你好A102010我這邊是附表二
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2021-01-22 15:41
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2021-01-22 15:41
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2021-01-22 15:45
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2021-01-22 15:45
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2021-01-22 15:48
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2021-01-22 15:48
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2021-01-22 15:57
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2021-01-22 16:09