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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-01-20 18:07

借管理費用 貸其他應付款按月做就可以,后面取得發票沒有差額掛下面,最后一張,之前備注發票在哪里就可以

巴豆 追問

2021-01-20 18:10

就是說把這98萬分三年以次記

巴豆 追問

2021-01-20 18:23

問題是說銀行上顯示了呀,還能做其他應付了?

maize老師 解答

2021-01-20 18:23

是的,是的,是的,是的,

巴豆 追問

2021-01-20 18:24

19年付的款,在19年,之前會計直接做借管理費用,貸銀行存款。

巴豆 追問

2021-01-20 18:25

老師你這樣的怎么辦,還是我不要改了,直接把他補開的發票攢到19年?

maize老師 解答

2021-01-20 18:26

直接一次做98萬管理費用???借銀行,貸以前年度損益調整,貸以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤之前多做這個沖掉,剩下做,借管理費用 貸其他應付款,借其他應付款 貸銀行

巴豆 追問

2021-01-20 18:28

就是19年,我們單位付了個人98萬,技術服務費,這個服務是分三年的,他今年才給我們開發票呀,
但是之前會計已經把這個賬,做成了借管理費用,
貸銀行。
我現在該怎么辦?

巴豆 追問

2021-01-20 18:29

我現在在修改19年的賬,那時候是一次性做了98萬。我該怎么從新做這98萬

maize老師 解答

2021-01-20 18:34

借銀行98萬/3*2,貸以前年度損益調整,98萬/3*2貸以前年度損益調整,98萬/3*2貸利潤分配未分配利潤98萬/3*2 之前多做這個沖掉,剩下做,借管理費用 98萬/3貸其他應付款,98萬/3   借其他應付款98萬/3*2   貸銀行98萬/3*2

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要么購買時就做成本,做管理費用了又轉 成本沒有道理的,而且,技術服務收入和產品銷售不同,這個成本不一定是和收入同步的,不同步也可以的
2018-12-21 17:08:56
關鍵是這個項目的受益期限是好久?能形成專利嗎?
2022-11-24 17:03:30
您好 管理費用做借方紅字
2021-11-19 11:11:15
你好這個是外包出去了這個咨詢?那做主營業務成本
2021-06-30 12:41:21
您好,可以計入管理費用-服務費里面
2021-03-19 11:52:14
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