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鐘敏
于2016-10-12 13:10 發布 ??733次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-10-12 13:19
你好!借相關費用 應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸 應付賬款
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認證費開了專票已經付款該怎么做賬
答: 你好!借相關費用 應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸 應付賬款
請問老師,當月已付款未認證的專票怎么做賬?
答: 借;原材料等科目 應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
,老師,如果上個月先把發票認證過了,這個月才付款怎么做賬‘’
答: 你好 上月認證了 做:借方成本費用類 進項稅貸方應付賬款 本月付款借方應付賬款貸方銀行
老師,你好!請問下月底對于沒有付款的專票認證了后都得要交給會計做賬了嗎!
討論
老師好,我是乙公司去年1月購甲公司的貨180000,專票已開,已認證抵扣。現在老板付款只付款100000,給甲公司。并且貨已經賣給丙,我該咋做賬。
當月到的專票沒有認證,怎么做賬,認證后怎么做?借:原材料 應交稅費_其他應交款(待抵扣?待認證)貸:應付賬款認證后借:應交稅費_應交增值稅(進)貸:應交稅費_其他應交款(待認證?待抵扣)上面兩個地方是用“待認證還是待抵扣”
老師,你好!未付款已經收到發票,發票未認證,怎么做賬?
老師,取得專票,未認證,款已付,怎么做賬
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
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