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陽光女孩
于2021-01-16 15:21 發布 ??1536次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-01-16 15:27
你好,其他應收款是負數,調整的分錄是借:其他應收款,貸:其他應付款
陽光女孩 追問
2021-01-16 15:28
金額是寫報表上的數?
鄒老師 解答
2021-01-16 15:31
你好,金額是其他應收款明細科目的余額
2021-01-16 15:40
是看余額表中的其他應收款的期末余額嗎?貸方還需要寫明細嗎?
2021-01-16 15:42
你好,是看明細賬,而不是看科目余額表
2021-01-16 15:43
老師,這個其他應收的金額那么大,會有什么問題啊
2021-01-16 15:45
老師,怎么看出明細賬中的其他應收賬款的那個明細余額是負數
2021-01-16 15:49
你好,點擊其他應收款明細賬,逐個看明細科目余額,出現負數一看就知道了啊
2021-01-16 16:03
老師,都調到其他應付款,這個數是幾百萬,問題大不大
你好,其他應收款余額負數調整到其他應付款,這個沒有什么問題的
2021-01-16 16:15
老師調整后是這樣了,問題大嗎?我還有一個為什么調整了其他應收款,預付款的數也會跟著變動
2021-01-16 16:17
你好,調整后是這樣了,如果是賬實相符的,沒有什么問題調整了其他應收款,預付款不會跟著變動才是的
2021-01-16 16:19
那變動了是什么情況在建工程沒有全部結轉成本,,留到明年結轉可以嗎?
2021-01-16 16:20
你好,調整了其他應收款,預付款不會跟著變動才是的 變動了說明你單位報表數據有錯誤。在建工程有完工嗎?
2021-01-16 16:28
有些還沒有,我是根據我之前同事,是這樣做的,就是把購買的材料(進項票)借方:在工程,應交稅費,貸方:應付賬;然后做一筆借方主營業務成本,貸方:在建工程
2021-01-16 17:16
老師,應交稅金是負數怎么調
2021-01-17 10:50
你好,在建工程應當結轉到固定資產才是的,而不會結轉到主營業務成本。如果只有進項稅額,那報表的應交稅費就是負數的
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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陽光女孩 追問
2021-01-16 15:28
鄒老師 解答
2021-01-16 15:31
陽光女孩 追問
2021-01-16 15:40
鄒老師 解答
2021-01-16 15:42
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2021-01-16 15:43
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2021-01-16 15:45
鄒老師 解答
2021-01-16 15:49
陽光女孩 追問
2021-01-16 16:03
鄒老師 解答
2021-01-16 16:03
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2021-01-16 16:15
鄒老師 解答
2021-01-16 16:17
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2021-01-16 16:19
鄒老師 解答
2021-01-16 16:20
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2021-01-16 16:28
陽光女孩 追問
2021-01-16 17:16
鄒老師 解答
2021-01-17 10:50