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我只愛學習
于2021-01-12 15:04 發布 ??514次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
2021-01-12 15:05
同學你好!無法收回的話 可以直接計入營業外支出的哦
我只愛學習 追問
2021-01-12 15:08
不需要做什么 壞賬準備嗎
許老師 解答
2021-01-12 15:09
這個小企業會計準則的話 不用的企業會計準則的話 才需要哦
2021-01-12 15:13
我們是執行的企業會計制度 這種呢
2021-01-12 15:14
這樣的話借:信用減值損失 貸:壞賬準備借:壞賬準備 貸:其他應收款
2021-01-12 15:19
信用減值損失?
2021-01-12 15:20
是的呀 現在所謂新會計制度 換名稱了以前的資產減值損失 部分換成信用減值損失了。。。
2021-01-12 15:26
額額 好像我們沒有這個科目
2021-01-12 15:27
這個是所謂新企業會計準則 新增的沒有 就用資產減值損失 代替的
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
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